Pelatihan Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak, Pajak Terkini dan Pajak Tangguhan

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta perihal konsep, tujuan serta tahapan dalam pemeriksanan pajak, perkembangan peraturan pajak terkini serta konsep dan perhitungan pajak tangguhan.

Dengan mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan pemeriksaan pajak maupun pajak tangguhan, guna mencegah timbulnya sengketa pajak sehingga kinerja perusahaan menjadi optimal dan menghasilkan laba maksimal yang diharapkan. Peserta juga diharapkan mampu untuk mempraktekkan ilmu yang didapat dari pelatihan ini baik secara bertahap maupun secara komprehensif.

Materi Pelatihan

  1. PEMERIKSANAAN PAJAK
    • Tata Cara Pemeriksaan Pajak
    • Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak
    • Strategi pemeriksaan DJP dan antisipasinya
    • Kriteria pemeriksaan
    • Jenis pemeriksaan
    • Perluasan, pembatalan, pengalihan dan penghentian pemeriksaan serta pemeriksaan ulang
    • Critical Points dalam Pemeriksaan Pajak untuk Bidang Usaha Terpilih
    • Grey Area dalam Pemeriksaan Pajak
    • Psikologi Pemeriksaan Pajak
    • Manajemen Pemeriksaan Pajak
    • Teknik Pemeriksaan PPh Badan dan Studi Kasus
    • Teknik Pemeriksaan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPh 4 (2), dan PPh 15
    • Teknik Pemeriksaan PPN dan PPn BM
    • Teknik Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan
    • Tax Planing dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak
    • Peminjaman Dokumen dan Penyegelan
    • Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan & Berita Acara Hasil Pemeriksaan
  2. PERATURAN PERPAJAKAN TERKINI
  3. PAJAK TANGGUHAN
    • Definisi (akuntansi pajak tangguhan, kewajiban, beban pajak tangguhan, beban pajak kini, pendapatan tangguhan, tax base, accounting base, time difference & permanent difference.)
    • Pengakuan awal aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan review periodik atas aktiva dan kewajiban pajak tangguhan.
    • Pengukuran pajak tangguhan, penilaian kembali aktiva pajak tangguhan
    • Penyajian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan di neraca, penyajian beban dan pendapatan pajak tangguhan di laporan laba rugi.
    • Penyajian PPh final dalam laporan keuangan
    • Pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan
    • Penyajian Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam laporan keuangan dalam menerima atau mengajukan keberatan/banding SKP
  4. STUDI KASUS DAN DISKUSI

Tujuan Dan Manfaat Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

  1. Mengetahui dan memahami teknik serta urgensi pemeriksaan pajak
  2. Memahami teknik dalam meningkatkan penghematan pajak perusahaan
  3. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terkait dengan pemeriksaan pajak
  4. Mengetahui dan memahami peraturan pajak terkini.
  5. Mengetahui dan memahami konsep dan cara penghitungan Pajak Tangguhan dan kemudian mempraktekkannya baik secara bertahap maupun secara komprehensif.

Jadwal Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan 

BulanMinggu I BandungMinggu II JakartaMinggu III BandungMInggu IV YogyakartaMinggu VDenpasar
Januari2-49-1116-1823-2529-31
Februari5-713-1520-2227-29
Maret5-712-1419-2126-28
April2-48-916-1823-2529-30
Mei6-814-1620-2228-30
Juni4-611-1318-2025-27
Juli2-49-1116-1823-2529-31
Agustus6-813-1520-2227-29
September3-510-1217-1924-26
Oktober1-38-1015-1722-2429-31
November5-712-1419-2126-28
Desember3-510-1217-1923-24

Harga Pelatihan

Offline

  • Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 perorang
  • Inhouse Training mulai dari 850.000 perorang

Online

  • Public Training mulai dari 1.200.000 perorang
  • Inhouse Training mulai dari 600.000 perorang

Fasilitas Pelatihan

  • Tempat Training Hotel Minimal Bintang 3
  • Expert Training
  • Lunch dan juga Coffee Break 2x
  • Backpack Exclusive
  • Jaket Exclusive (Souvenir)
  • Modul Pelatihan (hard copy & soft copy)
  • ATK
  • Sertifikat
  • Dokumentasi

Baca juga : https://takaartaguna.co.id/training-guide-to-data-analytics/

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 0