Training Due Diligence Perpajakan Untuk Bank

Training Due Diligence Perpajakan Untuk Bank

 

Deskripsi Pelatihan

Training Due Diligence Perpajakan untuk Bank adalah pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses uji tuntas (due diligence) perpajakan, khususnya dalam konteks perbankan. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menganalisis risiko perpajakan yang terkait dengan transaksi bisnis, seperti merger, akuisisi, atau investasi. Proses ini penting untuk memastikan kepatuhan pajak perusahaan target, menghindari potensi kewajiban pajak yang tidak terdeteksi, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam transaksi perbankan. Pelatihan biasanya mencakup metode pemaparan, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus untuk memastikan pemahaman praktis.

Materi Pelatihan

  1. Pengertian dan Konsep Due Diligence Perpajakan
    • Definisi tax due diligence sebagai proses pemeriksaan rekam jejak perpajakan perusahaan.
    • Perbedaan antara tax due diligence dan jenis due diligence lainnya (misalnya, financial, legal).
    • Pentingnya tax due diligence dalam transaksi besar seperti merger dan akuisisi.
  2. Prosedur Due Diligence Perpajakan
    • Langkah-langkah pemeriksaan dokumen perpajakan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak terutang, dan laporan pajak lainnya.
    • Teknik identifikasi dan verifikasi kepatuhan pajak perusahaan target.
    • Analisis potensi beban pajak di masa depan dan strategi optimalisasi pajak.
  3. Identifikasi Risiko Perpajakan
    • Mengidentifikasi kewajiban pajak yang belum diselesaikan, seperti tunggakan pajak atau bunga keterlambatan (misalnya, 2% per bulan).
    • Mengevaluasi potensi sengketa pajak atau risiko pajak yang dapat memengaruhi transaksi.
    • Penilaian terhadap withholding tax, pendapatan, pembiayaan, dan jenis pajak lainnya.
  4. Pihak yang Terlibat dalam Due Diligence
    • Peran akuntan, konsultan pajak, dan profesional keuangan dalam proses uji tuntas.
    • Kolaborasi dengan konsultan hukum atau auditor untuk memastikan analisis menyeluruh.
  5. Penanganan Temuan Due Diligence
    • Cara menyikapi temuan seperti kewajiban pajak yang belum diselesaikan atau dokumen perpajakan yang bermasalah.
    • Strategi mitigasi risiko perpajakan, termasuk rekomendasi untuk perbaikan atau negosiasi dengan pihak terkait.
  6. Studi Kasus dan Praktik
    • Analisis kasus nyata terkait due diligence perpajakan dalam transaksi perbankan.
    • Simulasi pemeriksaan dokumen perpajakan dan penyusunan laporan due diligence.

Tujuan Pelatihan

  1. Memahami Konsep Due Diligence Perpajakan
    Peserta diharapkan memahami definisi, ruang lingkup, dan pentingnya tax due diligence dalam meminimalkan risiko perpajakan di sektor perbankan.
  2. Mengidentifikasi Risiko Pajak
    Membekali peserta dengan kemampuan untuk mengenali potensi risiko perpajakan, seperti tunggakan pajak, ketidaksesuaian laporan pajak, atau sengketa pajak yang dapat memengaruhi keputusan bisnis.
  3. Memastikan Kepatuhan Pajak
    Memastikan bahwa perusahaan target mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko hukum dan finansial di masa depan.
  4. Mendukung Pengambilan Keputusan
    Memberikan landasan bagi peserta untuk membuat keputusan investasi atau akuisisi yang berdasarkan data perpajakan yang valid, menghindari kerugian akibat masalah pajak yang tidak terdeteksi.
  5. Meningkatkan Kompetensi Profesional
    Meningkatkan keterampilan akuntan, konsultan pajak, atau manajer keuangan dalam menganalisis aspek perpajakan secara holistik, termasuk dalam konteks transaksi perbankan.
  6. Optimalisasi Beban Pajak
    Membantu peserta menganalisis peluang untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan target, sehingga meningkatkan efisiensi finansial pasca-transaksi.

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan Minggu I 

Bandung

Minggu II 

Jakarta

Minggu III 

Bandung

MInggu IV 

Yogyakarta

Januari 6-8 13-15 20-22 27-29
Februari 3-5 10-12 17-19 24-26
Maret 3-5 10-12 17-19 24-26
April 7-9 14-16 21-23 28-30
Mei 5-7 13-15 19-21 26-28
Juni 2-4 9-11 16-18 23-25
Juli 7-9 14-16 21-23 28-30
Agustus 4-6 11-13 18-20 25-27
September 1-3 8-10 15-17 22-24
Oktober 6-8 13-15 20-22 27-29
November 3-5 10-12 17-19 24-26
Desember 1-3 8-10 15-17 22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

  • Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
  • Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

  • Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
  • Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

  • Sertifikat Pelatihan
  • Expert Trainer
  • Coffee Break 2x per hari
  • Lunch 1x per hari
  • Room meeting hotel minimal bintang tiga
  • Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
  • ATK
  • Backpack exclusive
  • Jaket eksklusif (souvenir)
  • Dokumentasi
  • Laporan Pelatihan
  • Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Billing and Settlement

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 2