Training Manajemen Risiko Operasional Bank

Training Manajemen Risiko Operasional Bank

 

 Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Manajemen Risiko Operasional Bank biasanya diperuntukkan bagi para profesional di industri perbankan dan lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko, kepatuhan, dan operasional. Peserta yang umumnya mengikuti pelatihan ini meliputi manajer risiko, officer di divisi manajemen risiko, auditor internal, compliance officer, serta staf operasional perbankan yang terlibat dalam pengelolaan proses bisnis dan mitigasi risiko.

Selain itu, pelatihan ini juga relevan bagi eksekutif dan pengambil keputusan, seperti direksi dan manajemen senior, yang ingin memperkuat strategi pengelolaan risiko operasional dalam institusi perbankan mereka. Regulator perbankan dan profesional di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) juga dapat mengambil manfaat dari pelatihan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, termasuk Basel II & III serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI);

Pelatihan ini biasanya diperuntukkan bagi para profesional di industri perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat dalam pengelolaan risiko, kepatuhan, dan operasional.

 

Materi Pelatihan

  1. Pendahuluan Manajemen Risiko Operasional
  • Definisi dan ruang lingkup risiko operasional
  • Perbedaan risiko operasional dengan jenis risiko lainnya (kredit, pasar, likuiditas)
  • Regulasi dan standar internasional (Basel II & III, peraturan OJK & BI)
  1. Identifikasi Risiko Operasional dalam Perbankan
  • Sumber-sumber risiko operasional
  • Klasifikasi risiko: internal (proses, SDM, sistem) dan eksternal (regulasi, bencana, fraud)
  • Studi kasus kegagalan operasional di sektor perbankan
  1. Pengukuran dan Penilaian Risiko Operasional
  • Metode kuantitatif dan kualitatif dalam pengukuran risiko
  • Key Risk Indicators (KRI) dan Key Performance Indicators (KPI)
  • Risk Control Self-Assessment (RCSA)
  1. Strategi Mitigasi dan Pengendalian Risiko Operasional
  • Desain sistem pengendalian internal yang efektif
  • Implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko
  • Fraud detection dan strategi pencegahannya
  1. Manajemen Kepatuhan dan Regulasi
  • Peran Governance, Risk, and Compliance (GRC)
  • Standar kepatuhan terhadap OJK, BI, dan Basel Framework
  • Pengelolaan risiko operasional dalam audit internal
  1. Teknologi dan Digitalisasi dalam Manajemen Risiko Operasional
  • Penggunaan teknologi dalam mendukung mitigasi risiko
  • Ancaman siber dan strategi perlindungan data perbankan
  • Peran fintech dan digital banking dalam mengelola risiko operasional
  1. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Risiko Operasional
  • Best practices dalam penyusunan kebijakan risiko
  • Penerapan budaya sadar risiko di lingkungan perbankan
  • Simulasi dan studi kasus penerapan kebijakan risiko operasional
  1. Krisis dan Pemulihan Risiko Operasional
  • Manajemen insiden dan Business Continuity Planning (BCP)
  • Strategi pemulihan operasional pasca-krisis
  • Evaluasi efektivitas manajemen risiko operasional
  1. Workshop dan Studi Kasus
  • Simulasi analisis risiko operasional
  • Penyusunan strategi mitigasi dan pengendalian
  • Evaluasi penerapan manajemen risiko operasional dalam skenario nyata

Tujuan Pelatihan

  1. Memahami konsep dan ruang lingkup risiko operasional dalam industri perbankan, termasuk perbedaannya dengan jenis risiko lainnya seperti risiko kredit, pasar, dan likuiditas.
  2. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber risiko operasional yang dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, seperti kegagalan proses, kesalahan manusia, fraud, serta ancaman teknologi.
  3. Menggunakan metode pengukuran dan penilaian risiko operasional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk penerapan Key Risk Indicators (KRI) dan Risk Control Self-Assessment (RCSA).
  4. Menyusun dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko operasional melalui pengendalian internal yang efektif, kebijakan kepatuhan, serta sistem deteksi dan pencegahan fraud.
  5. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku, seperti standar Basel II & III, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait manajemen risiko operasional.
  6. Memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan risiko operasional, termasuk penerapan digital banking, sistem keamanan siber, dan pengelolaan data untuk mengurangi potensi risiko.
  7. Menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang terintegrasi dengan strategi bisnis bank guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko.
  8. Menangani insiden operasional serta menerapkan Business Continuity Planning (BCP) untuk memastikan kelangsungan operasional perbankan dalam menghadapi krisis.
  9. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen risiko operasional guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketahanan operasional bank.

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan Minggu I 

Bandung

Minggu II 

Jakarta

Minggu III 

Bandung

MInggu IV 

Yogyakarta

Januari 6-8 13-15 20-22 27-29
Februari 3-5 10-12 17-19 24-26
Maret 3-5 10-12 17-19 24-26
April 7-9 14-16 21-23 28-30
Mei 5-7 13-15 19-21 26-28
Juni 2-4 9-11 16-18 23-25
Juli 7-9 14-16 21-23 28-30
Agustus 4-6 11-13 18-20 25-27
September 1-3 8-10 15-17 22-24
Oktober 6-8 13-15 20-22 27-29
November 3-5 10-12 17-19 24-26
Desember 1-3 8-10 15-17 22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

  • Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
  • Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

  • Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
  • Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

  • Sertifikat Pelatihan
  • Expert Trainer
  • Coffee Break 2x per hari
  • Lunch 1x per hari
  • Room meeting hotel minimal bintang tiga
  • Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
  • ATK
  • Backpack exclusive
  • Jaket eksklusif (souvenir)
  • Dokumentasi
  • Laporan Pelatihan
  • Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Legal Auditor for Corporate

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 4